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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000374
Monto de la Factura
₲ 213.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105630
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.903.668

Retención DNCP
₲ 752.332
Retención IVA
₲ 5.817.000
Retención Renta
₲ 5.817.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
140/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194263
Monto Contrato
₲ 1.118.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.305.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.053.305.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375473
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional