Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004113
Monto de la Factura
₲ 2.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155236
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.562.896
Retención DNCP
₲ 9.604
Retención IVA
₲ 73.500
Retención Renta
₲ 49.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-123561
Monto Contrato
₲ 241.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.230.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.428.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306112
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehiculos y maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado