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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004115
Monto de la Factura
₲ 2.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155236
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.762.603

Retención DNCP
₲ 10.352
Retención IVA
₲ 79.227
Retención Renta
₲ 52.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-123561
Monto Contrato
₲ 241.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.230.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.428.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306112
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehiculos y maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado