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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001205
Monto de la Factura
₲ 22.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72189
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.206.894

Retención DNCP
₲ 79.469
Retención IVA
₲ 608.182
Retención Renta
₲ 405.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-112736
Monto Contrato
₲ 242.893.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.093.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.093.312

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA LAS DIFERENTES REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1