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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003811
Nro. de Timbrado
16149110
Monto de la Factura
₲ 10.994.665
Nro. de Orden de Pago
129032
Fecha de Orden de Pago
07-08-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.995.150
IVA
₲ 999.515

Retención DNCP
₲ 38.781
Retención IVA
₲ 299.855
Retención Renta
₲ 299.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO N° 18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-222184
Monto Contrato
₲ 710.126.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.952.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.564.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal