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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004120
Nro. de Timbrado
11866896
Monto de la Factura
₲ 7.525.000
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.156.139
IVA
₲ 684.091
Retención DNCP
₲ 26.816
Retención IVA
₲ 205.227
Retención Renta
₲ 136.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-123561
Monto Contrato
₲ 241.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.230.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.428.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306112
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehiculos y maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado