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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Nro. de Timbrado
16139808
Monto de la Factura
₲ 152.976.236
Nro. de Orden de Pago
10014
Fecha de Orden de Pago
02-01-2024
Fecha Emisión Cheque
02-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.459.998
IVA
₲ 13.906.931
Retención DNCP
₲ 556.277
Retención IVA
₲ 4.172.079
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.648.812
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA VERONICA ZARATE AQUINO
RUC
4337539-1
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22012-23-234138
Monto Contrato
₲ 1.015.196.347
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.027.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 827.141.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435925
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE USF EN SAN JUAN ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu