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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0000303/304/305
Monto de la Factura
₲ 9.966.135
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
19-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.477.612
IVA
₲ 906.012

Retención DNCP
₲ 35.517
Retención IVA
₲ 271.803
Retención Renta
₲ 181.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28006-13-78925
Monto Contrato
₲ 79.729.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.615.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.661.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262196
Nombre de la Licitación
Servicios de Conexión VPN, VPN Wireless y Servicios de Internet por Fibra Óptica
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve