Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006414
Monto de la Factura
₲ 9.276.250
Nro. Solicitud de Transferencia
114252
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.821.545
Retención DNCP
₲ 33.057
Retención IVA
₲ 252.989
Retención Renta
₲ 168.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
446
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142232
Monto Contrato
₲ 108.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.381.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.381.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325756
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2017 "Adquisición de Utiles de Oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana