Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005863
Monto de la Factura
₲ 20.357.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63988
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.359.137
Retención DNCP
₲ 72.545
Retención IVA
₲ 555.191
Retención Renta
₲ 370.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-154690
Monto Contrato
₲ 103.083.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.124.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.124.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340961
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado