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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006392
Monto de la Factura
₲ 9.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111388
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.496.505

Retención DNCP
₲ 35.586
Retención IVA
₲ 272.345
Retención Renta
₲ 181.564
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-152998
Monto Contrato
₲ 143.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.490.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.490.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338201
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles y Útiles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado