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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002473
Monto de la Factura
₲ 8.452.500
Nro. Solicitud de Transferencia
194982
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.954.186

Retención DNCP
₲ 29.814
Retención IVA
₲ 230.523
Retención Renta
₲ 230.523
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALEJANDRO JOSE MARIA RAMIREZ OLMEDO
RUC
3541910-5
Número de Contrato
PBS/CD/61/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-208386
Monto Contrato
₲ 29.016.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.387.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.387.331

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403230
Nombre de la Licitación
Equipos Educativos y Recreacionales FaCEA - C. Juridicas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado