Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008999
Monto de la Factura
₲ 49.999.975
Nro. Solicitud de Transferencia
117076
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.339
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-190065
Monto Contrato
₲ 76.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.613.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.613.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado