Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191441 001-001-0029500 ₲ 13.316.000 ₲ 13.316.000 13-01-2011 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV