Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 203401 | 001-001-0001670 | ₲ 10.235.236 | ₲ 10.235.236 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 203401 | 001-001-0001669 | ₲ 1.258.500 | ₲ 1.258.500 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 203401 | 001-001-0001668 | ₲ 499.500 | ₲ 499.500 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago |