Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 235067 001-001-0001055 ₲ 6.997.140 ₲ 6.997.140 19-09-2012 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV