Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0002710 | ₲ 172.268.100 | ₲ 172.268.100 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0026362 | ₲ 71.392.250 | ₲ 71.392.250 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago |