Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251190 | 001-001-0000475 | ₲ 1.989.500 | ₲ 1.989.500 | 18-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251190 | 001-001-0007882 | ₲ 2.845.000 | ₲ 2.845.000 | 05-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251190 | 002-001-0009773 | ₲ 1.275.300 | ₲ 1.275.300 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago |