Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284665 | 011 | ₲ 3.138.000.000 | ₲ 2.984.180.946 | 05-07-2016 | Ver Detalle del Pago |