Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343550 | 001-006-0000218 | ₲ 673.800 | ₲ 671.350 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago |