Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-001-0003402 | ₲ 403.200 | ₲ 401.664 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-001-0003398 | ₲ 8.205.120 | ₲ 7.728.626 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-001-0003390 | ₲ 87.000 | ₲ 86.684 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-001-0003389 | ₲ 94.080 | ₲ 93.738 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-001-0003386 | ₲ 526.500 | ₲ 524.494 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-001-0003385 | ₲ 190.500 | ₲ 189.807 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |