Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354701 | 001-001-0000839 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.482.000 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354701 | 001-001-0000833 | ₲ 4.770.000 | ₲ 4.750.920 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354701 | 001-001-0000807 | ₲ 5.640.000 | ₲ 5.617.440 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354701 | 001-001-0000804 | ₲ 8.100.000 | ₲ 8.067.600 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago |