Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375724 | 001-002-0000227 | ₲ 35.011.998 | ₲ 32.978.755 | 28-08-2020 | Ver Detalle del Pago |