Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393314 | 001-002-0014446 | ₲ 40.169.650 | ₲ 37.801.467 | 05-10-2021 | Ver Detalle del Pago |