Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393314 001-002-0014446 ₲ 40.169.650 ₲ 37.801.467 05-10-2021 Ver Detalle del Pago
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