Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 421130 | 001-002-0000134 | ₲ 10.800.000 | ₲ 10.163.291 | 10-01-2023 | Ver Detalle del Pago |