Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436958 | 001-001-0022366 | ₲ 9.998.048 | ₲ 9.318.181 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436958 | 001-001-0022365 | ₲ 9.933.808 | ₲ 9.258.309 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436958 | 001-001-0022364 | ₲ 828.800 | ₲ 772.441 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436958 | 001-001-0022363 | ₲ 27.725.947 | ₲ 25.840.582 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago |