Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 338069 001-001-0000465 ₲ 814.177.050 ₲ 766.895.567 07-02-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV