Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370104 | 001-002-0000207 | ₲ 4.922.775 | ₲ 4.636.895 | 15-01-2020 | Ver Detalle del Pago |