Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370867 | 001-001-0001876 | ₲ 2.124.600 | ₲ 2.001.218 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370867 | 001-001-0001647 | ₲ 6.365.000 | ₲ 5.995.367 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago |