Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432283 | 002-001-0000120 | ₲ 2.680.298 | ₲ 2.595.016 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago |