Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 432283 002-001-0000120 ₲ 2.680.298 ₲ 2.595.016 10-11-2023 Ver Detalle del Pago
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