Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-31864
Emisión del CC
11-08-2011 - 15:56:22
Monto Adjudicado
₲ 72.743.758
Número de Contrato
51/11
Monto Total de Contratación
₲ 87.280.102
Fecha de Firma del Contrato
03-08-2011
Vigencia del Contrato
4 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.743.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.743.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214215
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote