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Datos del Pago

Nro. de Factura
011-031-0003118
Nro. de Timbrado
15904181
Monto de la Factura
₲ 196.200
Nro. de Orden de Pago
5635
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.487
IVA
₲ 17.836

Retención DNCP
₲ 713
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
790/2020
Código de Contratación (CC)
AC-27001-22-43523
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.359.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.142.135

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380755
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf