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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0009092
Nro. de Timbrado
12575404
Monto de la Factura
₲ 69.251.278
Nro. de Orden de Pago
32957
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.229.668
IVA
₲ 6.295.571

Retención DNCP
₲ 244.268
Retención IVA
₲ 1.888.671
Retención Renta
₲ 1.888.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
284/2018
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-34901
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.706.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.529.993

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328798
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf