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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 6.016.800
Nro. de Orden de Pago
20158693
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.448.376
IVA
₲ 546.982
Retención DNCP
₲ 21.442
Retención IVA
₲ 164.095
Retención Renta
₲ 109.396
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 273.491
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5814/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-18648
Monto Contrato
₲ 624.513.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.355.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.093.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande