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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 48.534.181
Nro. de Orden de Pago
41794
Fecha de Orden de Pago
06-03-2014
Fecha Emisión Cheque
06-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.155.123
IVA
₲ 4.412.198

Retención DNCP
₲ 172.958
Retención IVA
₲ 1.323.660
Retención Renta
₲ 882.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
003-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-11331
Monto Contrato
US$ 84.512,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.143.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.137.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento