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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 38.314.509
Nro. de Orden de Pago
41793
Fecha de Orden de Pago
06-03-2014
Fecha Emisión Cheque
06-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.436.402
IVA
₲ 3.483.137
Retención DNCP
₲ 136.539
Retención IVA
₲ 1.044.941
Retención Renta
₲ 696.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
003-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-11331
Monto Contrato
US$ 84.512,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.143.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.137.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento