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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001658
Monto de la Factura
₲ 6.038.700
Nro. de Orden de Pago
20195489
Fecha de Orden de Pago
27-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.530
IVA
₲ 548.973
Retención DNCP
₲ 21.300
Retención IVA
₲ 164.692
Retención Renta
₲ 164.692
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 274.486
Multa
₲ 5.250.000
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
6741/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33952
Monto Contrato
₲ 668.063.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.918.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.818.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande