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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002466
Monto de la Factura
₲ 87.892.308
Nro. de Orden de Pago
20194370
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.793.057
IVA
₲ 7.990.210

Retención DNCP
₲ 310.020
Retención IVA
₲ 2.397.063
Retención Renta
₲ 2.397.063
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.995.105
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
6765/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35233
Monto Contrato
₲ 411.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.372.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.783.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande