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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 3.680.000
Nro. de Orden de Pago
16183
Fecha de Orden de Pago
29-08-2016
Fecha Emisión Cheque
29-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.499.613
IVA
₲ 334.545

Retención DNCP
₲ 13.114
Retención IVA
₲ 100.364
Retención Renta
₲ 66.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-28005-16-22436
Monto Contrato
₲ 3.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.499.613

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307270
Nombre de la Licitación
Servicios de Reformas y Mantenimientos Varios al Edificio de la Facultad de Humanidades
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado