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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035660
Monto de la Factura
₲ 128.146.200
Nro. de Orden de Pago
1500000693
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.180.689
IVA
₲ 6.102.200

Retención DNCP
₲ 473.531
Retención IVA
₲ 1.830.660
Retención Renta
₲ 3.661.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
280-19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41550
Monto Contrato
₲ 556.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.852.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.567.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359566
Nombre de la Licitación
LPN 24-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips