Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034476
Monto de la Factura
₲ 53.958.028
Nro. de Orden de Pago
94180
Fecha de Orden de Pago
26-03-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.313.103
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 192.287
Retención IVA
₲ 1.471.583
Retención Renta
₲ 981.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
POLIZA
Código de Contratación (CC)
AC-26001-15-16913
Monto Contrato
₲ 637.668.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.668.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.410.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252597
Nombre de la Licitación
CONTRATACION ANUAL DE COBERTURA DE SEGUROS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco