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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 1.051.180
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.047.434
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.746
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-23021-13-10773
Monto Contrato
₲ 1.051.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.051.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.047.434

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254078
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible