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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0017324
Monto de la Factura
₲ 335.328.000
Nro. de Orden de Pago
2000023676
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.029.075
IVA
₲ 15.968.000

Retención DNCP
₲ 1.239.117
Retención IVA
₲ 4.790.400
Retención Renta
₲ 9.580.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.688.608

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
451-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45063
Monto Contrato
₲ 335.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.328.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.029.075

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips