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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0002795
Nro. de Timbrado
16363429
Monto de la Factura
₲ 38.128.600
Nro. de Orden de Pago
2474
Fecha de Orden de Pago
08-09-2023
Fecha Emisión Cheque
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.880.746
IVA
₲ 3.466.236
Retención DNCP
₲ 134.490
Retención IVA
₲ 1.039.871
Retención Renta
₲ 1.039.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN MANUEL FERNANDEZ ACEVAL
RUC
2929429-0
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
AC-27003-23-44216
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.732.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.527.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406908
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de aire y enseres
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah