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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Nro. de Timbrado
13714714
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
10-01-2020
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Milagros Aquino Casco
RUC
3219131-6
Número de Contrato
96/18
Código de Contratación (CC)
AC-22007-19-38440
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.380.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352791
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio Técnico y Profesional Individual para Fiscalización de Obra- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua