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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002172
Monto de la Factura
₲ 1.224.311.547
Nro. de Orden de Pago
202341
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.097.561.911
IVA
₲ 111.301.050

Retención DNCP
₲ 4.318.481
Retención IVA
₲ 33.390.315
Retención Renta
₲ 33.390.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 55.650.525
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
7616
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-44099
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.840.965.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.220.277.684

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande