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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 63.586.280
Nro. de Orden de Pago
201417
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.579.112
IVA
₲ 5.780.571

Retención DNCP
₲ 226.598
Retención IVA
₲ 1.734.171
Retención Renta
₲ 1.156.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.890.285
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MADERIL PARAGUAYA SRL
RUC
80010385-8
Número de Contrato
4753/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11053
Monto Contrato
₲ 298.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.025.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.870.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande