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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000175
Nro. de Timbrado
16507621
Monto de la Factura
₲ 148.499.736
Nro. de Orden de Pago
29040
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.665.675
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 242.876
Retención IVA
₲ 1.821.568
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
AC-22010-23-45646
Monto Contrato
₲ 873.503.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.938.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.778.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408703
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (SBE)-PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana