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Datos del Pago

Nro. de Factura
001 - 001 - 0001392
Nro. de Timbrado
15811205
Monto de la Factura
₲ 15.133.500
Nro. de Orden de Pago
3238
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.484.637
IVA
₲ 1.375.773

Retención DNCP
₲ 53.380
Retención IVA
₲ 412.732
Retención Renta
₲ 412.732
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
AC-27003-22-42718
Monto Contrato
₲ 58.650.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.842.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.436.018

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cortinas Y Alfombras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah