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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000962
Nro. de Timbrado
13401570
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
22117
Fecha de Orden de Pago
11-06-2019
Fecha Emisión Cheque
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.864.823
IVA
₲ 342.857
Retención DNCP
₲ 26.606
Retención IVA
₲ 102.857
Retención Renta
₲ 205.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL BENITEZ VERON
RUC
922137-9
Número de Contrato
N°576/2018
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-163745
Monto Contrato
₲ 172.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.843.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344585
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (segundo grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf